滁州市路橋工程有限責(zé)任公司物品管理制度
第一章 總 則
第一條:為了加強公司資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,減少損失與浪費,特制定本制度。
第二條:本制度適用于公司各部門、設(shè)備站及項目部。
第三條:本制度所稱物品包括兩類,一是辦公用品類,包括電腦及打印機、復(fù)印機、自行車、電風(fēng)扇、照相機、煤氣灶具、電視機、空調(diào)機、辦公桌椅、保險柜、冰箱、低值易耗品、耐用品等;二是小型機具類,包括水泵、鼓風(fēng)機、振動夯、平板夯、切縫機、破碎鎬、電鉆等。
第二章 購 置
第四條:公司嚴(yán)禁各部門、項目部或設(shè)備站隨意購置物品,如確因工作需要,項目部或設(shè)備站可自行購置200元以下物品,公司委派會計在辦理報帳手續(xù)時,同時做好臺帳登記工作,項目部或設(shè)備站安排專人簽字領(lǐng)用。
第五條:如須購置200元以上物品時,由各部門、項目部或設(shè)備站填寫〈購置辦公用品申請單〉(表1),報公司后勤部審核,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由公司后勤部統(tǒng)一購置。200元——500元由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),500——2000元以上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),2000元以上物品,由公司辦公會議研究決定。
第六條:各部門需印制單據(jù)、表格、宣傳品等,均由各部門自行設(shè)計樣式,提出印制數(shù)量,報至后勤部,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后由后勤部統(tǒng)一印制。
第七條:公司后勤部購置物品后,按物品分類,建立總臺帳,并妥善保管。
第八條:公司嚴(yán)禁項目部或設(shè)備站自行購置專用書籍,因工作需要購置時,由項目部、設(shè)備站或各部門提出申請,填寫圖書購置申請單(表2),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由圖書室統(tǒng)一購買,填寫圖書歸檔登記表(表3),并妥善保管。公司專用圖書實行借閱制度。專用圖書由圖書室保管,相關(guān)人員因工作需要,可以辦理借閱手續(xù),填寫圖書借閱登記表(表4),借閱時間不得超過當(dāng)期項目時間,當(dāng)期項目部結(jié)束后,必須歸還。如確因工作需要仍需使用,可以重新辦理借閱手續(xù)。
第三章 領(lǐng) 用
第九條:公司物品管理實行“臺帳管理、簽字領(lǐng)用、責(zé)任到人”的原則。物品總臺帳設(shè)在公司后勤部,各項目部和設(shè)備站同時建立明細臺帳。
第十條:各部門、項目部或設(shè)備站需要領(lǐng)用物品時,由各部門負責(zé)人、項目經(jīng)理或設(shè)備站長到公司后勤部領(lǐng)取,物品更換時按以舊換新原則辦理(特殊用品除外),同時填寫《辦公用品領(lǐng)用核銷登記表》(表5)。各項目部、設(shè)備站領(lǐng)取物品后,應(yīng)指定后勤負責(zé)人妥善保管,后勤負責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用物品清單登記明細臺帳。項目部或設(shè)備站人員需領(lǐng)用時,應(yīng)到后勤負責(zé)人處簽字領(lǐng)用。使用結(jié)束后,應(yīng)將物品交回后勤負責(zé)人,同時銷帳。
第十一條:后勤部每月末要根據(jù)各部門領(lǐng)取的物品登記表,逐一準(zhǔn)確計算并匯總當(dāng)月領(lǐng)用物品的數(shù)量及金額,報公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部及各部門,以加強辦公用品費用的控制。
第四章 移 交
第十一條:各工程項目結(jié)束后,從公司領(lǐng)取的用品,項目經(jīng)理或設(shè)備站站長必須統(tǒng)一將物品交回到后勤部,后勤部經(jīng)仔細核對,檢查無誤后,辦理銷帳手續(xù)(表5)。
第十二條:工程項目結(jié)束后,各項目部自行購置的物品,應(yīng)編制《物品移交清單》(表6),和后勤負責(zé)人登記的明細臺帳核對無誤后,移交到公司后勤部。后勤部按移交清單補記物品臺帳,并在臺帳備注欄中注明“由設(shè)備站或XX項目部自行購置”。
第五章 維修與遺失
第十三條:公司物品實行“誰使用、誰保管”的原則。各部門領(lǐng)取物品后應(yīng)仔細使用,物品使用中發(fā)生故障,應(yīng)及時填寫《物品維修申請單》(表7)報至后勤部。后勤部根據(jù)情況進行處理:屬于人為損壞的,責(zé)令責(zé)任人賠償修理;如確因工作損壞的,由后勤部統(tǒng)一送修。如遇物品無故遺失,由責(zé)任人按重新購置價賠償。如確因非人為因素或不可抗力影響造成遺失,各部門負責(zé)人必須在第一時間內(nèi)將具體遺失情況以書面形式報后勤部,后勤部經(jīng)調(diào)查核實后,經(jīng)總經(jīng)理或行政辦公會議研究批準(zhǔn),方可辦理相關(guān)核銷手續(xù)。
第六章 核 銷
第十四條:后勤部每半年組織一次物品盤點清查工作,對于盤虧物品區(qū)別不同原因進行處理:人為原因由責(zé)任人按重置價賠償損失;非人為因素或不可抗力原因則按照第十二條制度執(zhí)行,然后填寫《物品核銷清單》(表8),同時在原物品臺帳上銷帳,以確保帳實相符。
第七章 附 則
第十五條:本制度自2009年4月1日起實施。
第十六條:本制度在實施過程中,將依據(jù)實際情況不斷修訂完善。如遇公司原有制度與本制度有抵觸的,按本制度執(zhí)行。
附件:
表1、購置辦公用品申請單
表2:圖書購置申請單
表3、圖書歸檔登記表
表4:圖書借閱登記表
表5、辦公用品領(lǐng)用核銷登記表
表6、物品移交清單
表7、物品維修申請單
表8、物品核銷清單